您好,那您就需要繳納增值稅
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師,供應商給6月開了發(fā)票,我們認證了。7月紅沖了,我們開紅字信息表。因為他們記賬聯(lián)丟了,說把我們發(fā)票稅局收走了。本月開了新的發(fā)票,這樣上月的發(fā)票聯(lián)還需要給我們吧。還有紅字信息表留一份作為轉出的附件嗎?
老師,我們認證了一張包車費發(fā)票,對方說要回去,因為他們不能開專票,然后再給我們開普票來,1月份的,我們需要開紅字信息表,然后對方開紅字專票給我們對嗎
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
為什么呢?對方?jīng)]把負數(shù)發(fā)票開給我們,我又不能做進轉出,為什么要交稅呢
您好,我10月份開了紅字信息表,就體現(xiàn)出進項稅轉出
不需要在賬上體現(xiàn)嗎?
您好,是需要體現(xiàn)的,您原來對應采購相關分錄紅字沖回
按理說,我應該等收到負數(shù)發(fā)票,再做原來分錄的沖回,
您好,那您何時能收到負數(shù)發(fā)票?
這個月收到和下個月收到有影響嗎?還有就是對方這個月重新開70萬的發(fā)票回來的話,相當于我們要多交稅嗎?因為之前多抵扣了稅
您好,是的,除非您的進項稅很多
我們會計說,紅沖了100萬的發(fā)票就要讓對方重新開100多萬的票,我說可以用其他的進項來抵,她說這是兩碼事
您好,看具體情況,若退回,對方就不需要開票了
都抵扣了,就是因為之前合同價簽高了,發(fā)票也開了,后面因為其他原因重新簽合同,合同價低一點,那發(fā)票肯定要退回
您好,那您就讓對方再按確認金額開票
主要是對方不回復,我想就是把話說嚴重點,讓她必須這個月開,不開的會對我們會有什么后果
您好,不開就是您紅字發(fā)票的進項稅需要轉出
轉出就意味著多交稅?
您好,是的,您的理解非常正確,除非您有大量留抵
好的,謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持