同學你好 1.計提工資? 借:××費用(管理/銷售等) ?貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3 次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金 ?4 上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經扣除,當月工資當月發),到下個月再補交,這種計提工資社保和發放工資記賬怎么記?
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經扣除,當月工資當月發),到下個月再補交,這種計提工資社保和發放工資記賬怎么記?
老師能仔細講講這個分錄怎么寫嗎?小規模社保代繳代扣,不是法人本人繳納的社保,員工工資3500.八月賬戶沖了一萬,扣除了八月社保,補繳了七月社保,怎么寫發放工資,計提工資,繳納社保的分錄怎么呢?好心的老師非常感謝
你好,老師,有位員工辭職,八月份發放7月份工資時沒發他,貸其他應付款2415,社保基數調整,需要他補繳1_7月份社保,九月份發放工資時又扣了他個人承擔168的社保,發了2247,怎么做分錄?
員工1月工資含個人社保(不含公司社保)共2000元,個人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時候個人及公司社保已經繳納了,2月份才發的工資,發工資時實際發放1647.68元,社保個人部分只扣除了352.32元,實際發放工資1647.68元。想問一下1月計提工資和繳納社保以及2月發放工資時分別怎么做分錄呢?謝謝
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
老師7月補交的社保費怎么寫?
社保費也是先計提后繳納的
老師能講一講補繳分錄怎么寫嗎?社保計提是單位部分,現在疫情單位部分免除了,只省個人部分。
個人部分是包含在工資里的,不用單獨計提,只要做繳納的分錄就行了 借其他應收款-社保個人部分 貸銀行存款