您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,當月工資下月發(fā),當月社保在發(fā)放上月工資時候扣掉代繳,那計提和繳納工資、社保的分錄怎么寫
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經(jīng)扣除,當月工資當月發(fā)),到下個月再補交,這種計提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經(jīng)扣除,當月工資當月發(fā)),到下個月再補交,這種計提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,我上個月計提了工資,但是這個月少發(fā)了一個人的工資,這個人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當月社保當月繳的,\'這種情況怎么做賬務(wù)處理
老師我想問下,工資是這月發(fā)上月的,社保是當月扣當月的,這個工資,社保怎么計提和發(fā)放呢?
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個月確認收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經(jīng)營場所給我們公司使用,需要做賬務(wù)處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發(fā)票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發(fā)票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務(wù)登記時財務(wù)負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務(wù)負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預(yù)估成本五十萬,年初紅沖預(yù)提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調(diào)增18萬?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調(diào)整損益,當月的主營業(yè)務(wù)收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務(wù)局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業(yè)務(wù)收入,要不要調(diào)賬,怎么做憑證