按照正常的業務做,期末留底是很正常的
本月抵扣進項比銷項多,我有2萬的進項抵扣,1萬的銷項稅,但是我的進項票不可能算的正好把這1萬的銷項稅抵扣完全,稅務上會不會給我留底
各位老師,我這個月有10多的進項稅額可以抵扣,這個月的銷項稅額才2萬多,我要一次性抵扣完進項好,還是每月按需抵扣?
2月我進項大于銷項,進項比銷項大10萬,進項留抵10萬,進項轉出10 萬,3月我銷項是5萬,進項3萬,應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項是10萬進項是2萬,應納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進項,那我稅負怎么計算
一般納稅人,銷項稅額2千多,開進來的進項稅額2萬多,沒有其他進項可抵扣,這種情況,這張2萬多的進項發票能否抵扣,抵扣會有影響嗎?
我們這個月銷項稅額才1000,可是可以抵扣的進項有2萬多稅額,現在年底了,我是抵扣1000就可以還是全部抵扣了呢,跨年留底的進項有什么影響嗎?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
我上傳的多余的進項抵扣,在增值稅申報表里,他會給我就到下月繼續抵扣么?