你好,留底沒有影響的 一般會少抵扣一點交點稅
各位老師,我這個月有10多的進項稅額可以抵扣,這個月的銷項稅額才2萬多,我要一次性抵扣完進項好,還是每月按需抵扣?
#提問#某地產項目交付后增值稅清算時,賬面留存的進項稅是可以混抵的,就是可以不分項目只要有進項就可以抵。那么這個抵扣的金額可以自行選擇嗎?比如有1000萬的進項,我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬。
有么有那種情況,就是我11月征期忘了抵扣進項,導致稅款1000,我們一直沒有繳納,到十二月份征期的時候,我們多抵扣進項,這樣留底出來的部分 可以去稅局協商 抵減11月份的1000塊錢的稅款嗎
老師還有個問題想問您,就是我進了10臺車,但我只賣了2臺,我的進項是不是只能勾選兩臺車的進項抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個銷項對應一個進項呢?如果型號等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
老師我還想問一下我增值稅的時候,4月銷項稅2000,要抵扣的進項稅額2500,剩下的500可以在5月繼續抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進項稅額轉出嗎?還是留著2024年繼續抵扣??
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
不抵扣那么多可以嗎?
可是跨年了呢
可以的,多數公司會按照每次抵一點,少交點稅這樣操作