你好 意思購買方已經(jīng)認(rèn)證了 那你就讓購買方開紅字信息表 你開紅字發(fā)票 到時(shí)你把紅字發(fā)票的對(duì)應(yīng)兩個(gè)聯(lián)次給購買方紅沖就行了。 就不退你原發(fā)票聯(lián)次了
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師對(duì)方已抵扣增值稅,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出了,我們要給他紅沖發(fā)票是不是要兩聯(lián)都拿回來呢,對(duì)方會(huì)計(jì)說已入賬了
老師,我問您一下,如果說我給對(duì)方開的發(fā)票,下個(gè)月要沖紅的話,我沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認(rèn)證了呢 他不退回來,這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
老師好,比如說,我們給對(duì)方開的增值稅發(fā)票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在來對(duì)賬,說增值稅發(fā)票明細(xì)與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對(duì)公司有影響嗎?
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,那么對(duì)方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票,兩百多塊錢,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,對(duì)方單位涉嫌開票異常,我們?cè)谶@次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對(duì)嗎?
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號(hào)平臺(tái)還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒有幾筆賬
不是稅局規(guī)定原發(fā)票兩聯(lián)需要收回才能紅沖嗎,普票不也是的嗎
你好 對(duì)方購買方都認(rèn)證了 可以不退你了