您好發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都是需要寄回的
請問發(fā)票對方認證抵扣了要紅沖,銷售方開紅字信息表,那么對方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
我已經抵扣了,現(xiàn)在需要銷售退回,對方要給我開紅票,那我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退還給銷售方么
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對方已經抵扣了,那么對方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對方已經抵扣了,那么對方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師,跨月發(fā)票紅沖,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄回給對方嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
對方抵扣了也要寄回嗎?那我開具紅字發(fā)票,是不是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)再寄給對方?對方是根據紅字發(fā)票做賬?
對的,對方根據你寄回的紅字發(fā)票做賬報稅
那要是對方沒抵扣?對方要不要把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄給我?
是的,那對方應該是給你的