你好,你這種情況發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都需要寄過去
購買方已經(jīng)認證的發(fā)票,需要紅沖,購買方去上傳上了紅字發(fā)票信息,請問銷售方開具紅字后需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給購買方做賬嗎?
請問我給對方開紅字發(fā)票之后要不要把銷項負數(shù)的票寄給對方,對方寄過來的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?
請問發(fā)票對方認證抵扣了要紅沖,銷售方開紅字信息表,那么對方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
你好,老師,請問開出的發(fā)票客戶退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷售方已經(jīng)開具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶嗎?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對方郵寄過去嗎? 還有就是采購方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來嗎?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關單數(shù)量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
對方寄過來的發(fā)票是沒有抵扣聯(lián)對嗎
你找對方要一下這里抵扣聯(lián)
對方認證抵扣了,抵扣聯(lián)也可以寄過來紅沖嗎
他是這樣子的,因為你之前就抵扣過進項,那么現(xiàn)在沖紅的話,肯定是發(fā)票抵出來一起給你,因為你之前抵扣的進項要轉(zhuǎn)出。