你好,可以的,實際和發(fā)票不一致的,紅沖這個沒有問題。
老師對方已抵扣增值稅,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出了,我們要給他紅沖發(fā)票是不是要兩聯(lián)都拿回來呢,對方會計說已入賬了
老師,你好,我公司收到供貨方發(fā)票已經(jīng)抵扣增值稅,現(xiàn)在由于工程完工,發(fā)票開多了.供貨方要沖紅,對于我們來說有什么風(fēng)險嗎?具體應(yīng)該怎樣操作呢?
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師好,比如說,我們給對方開的增值稅發(fā)票對方已抵扣,現(xiàn)在來對賬,說增值稅發(fā)票明細與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對公司有影響嗎?
老師,要是對方公司已經(jīng)將發(fā)票抵扣。此張增值稅專用發(fā)票我們就開不了紅字發(fā)票對吧?我們正常開出來了就說明對方一定沒有抵扣對嗎。
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現(xiàn)金流水表的編制財管會講嗎?我想學(xué)。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現(xiàn)金流量表的財務(wù)是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
對公司有什么影響嗎
你好,你得確保一下這個是不是虛開發(fā)票,如果是之前需開了,你得紅沖,然后重新開,這種調(diào)整的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,只是之前做錯了,現(xiàn)在調(diào)整。
那如果是虛開了數(shù)量和金額哪?
虛開發(fā)票,這個是違法的,涉稅金額大的得坐牢。
這個到?jīng)]有,
我也是個新手,在學(xué)會計的
虛開了數(shù)量和金額,你不是問這個嗎?如果你之前續(xù)開了,現(xiàn)在紅沖這種沒有影響。
哦,那是屬于多開了。再紅沖
你好,那就是沒有問題的,之前開錯了,現(xiàn)在是調(diào)整正確的,那有什么問題啊,這不正規(guī)的就是這么操作。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。