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老師,2月份做了正常計提社保的分錄,但是繳納的時候并不是那么多錢,分錄要怎么做呢?

2020-04-03 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-03 11:12

繳納的時候 免征的部分計入營業外收入

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:16

我可以重新按照實際繳納的金額做計提分錄嗎?3月份的時候計提的金額和實際繳納的金額一致,然后不做營業外收入

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:17

不要這樣做 你計提還是按照優惠之前的來 這樣顯示企業已經履行了計提的義務

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:22

老師,那3月份的時候已經知道實際要繳納的金額了,可以按照實際繳納的金額計提嗎?那樣就不用把多出來的部分做到營業外收入了

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:23

還是按照優惠之前的計提

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:38

我也在想計入營業外收入是不是還要交稅?

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:40

一樣的 你少計成本費用不也是少交稅

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繳納的時候 免征的部分計入營業外收入
2020-04-03
是的,這個正常做就可以,借應付職工薪酬 工資(包括這個9月個人社保),貸其他應付款個人社保,貸銀行,9月就不扣這個人社保了,
2020-09-16
沖掉之前多計提,借管理費用 負數,貸應付職工薪酬 負數
2020-08-25
您好,1是的,需要計提的
2021-07-10
您好,您7月分錄如何處理?借銀行存款,貸其他應收款。
2021-08-31
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