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老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧

2025-04-23 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 15:03

您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:05

二四年收到的那個錢不是沒有發(fā)票嗎?但是我計入收入了

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:06

無票收入是需要在匯算清繳納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:06

沒有發(fā)票,不影響計入收入。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:06

影響我的所得稅會算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:08

有收入,沒開發(fā)票,而且你已經(jīng)確認了收入,對所得稅沒有影響的。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:09

噢噢,對利潤有影響是嗎 那我這樣做賬可以是嗎?需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:10

你的賬沒問題,不需要調(diào)整。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:13

好的,老師 我們公司2025年第一季度賣出產(chǎn)品,只開具了發(fā)票,沒有合同,也沒用認定印花稅買賣合同,這個不用交印花稅吧

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:14

您好,錯了,是需要交印花稅的。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:15

我們是小規(guī)模,那交印花稅的計稅金額就是我們這個季度的不含稅開票金額,我這樣理解可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:16

如果沒有合同,就以開票金額為稅基交稅,這是可以的。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:18

老師,那2024年7-9月份第三季度我沒有交納賣出產(chǎn)品的印花稅,只交納申報了租賃合同的印花稅,這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:19

您好,進行補申報并繳納稅款就可以了。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:20

就是在這個月進行印花稅按次申報嗎?這樣補申報會有滯納金嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:21

是的,早過了申報期了,會有滯納金的。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:23

那平時我們開具的文化服務(wù)費活動發(fā)票需要繳納印花稅嗎?這個我們都沒交過? 文化服務(wù)不算印花稅里面的技術(shù)合同吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:23

您好,文化服務(wù)一般不需要交印花稅的。

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快賬用戶7594 追問 2025-04-23 15:26

老師,我現(xiàn)在做匯算清繳,營業(yè)收入有2630517.57元,但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元,相差的正好是沒開票收入,這個怎么辦,不用管嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:49

沒開票的你不是做收入了嗎? ?

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您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
2025-04-23
可以的,可以這么做的。
2023-05-04
19年借銀行存款100貸其他應付款~出納100 20年借其他應付款~出納100貸主營業(yè)務(wù)收入99應交稅費~增值稅,那你應收賬款是怎么反映的
2020-08-10
您好,就寫郵寄滯后導致報銷晚了,關(guān)聯(lián)相關(guān)憑證號
2023-01-12
同學,你好 稅金要一次性入的,因為你勾選認證的時候是一次抵扣的
2024-12-26
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