您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應收憑證沖紅重做嗎?
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎
老師,之前8月付了咨詢費24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費用——咨詢費 1000 應交稅費——應交增值稅(進項)60 貸:應付賬款 1060 借:應付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費用——咨詢費 -100 應交稅費——應交增值稅-6 貸:應付賬款-106 借:應付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費用——咨詢費100 應交稅費——應交增值稅6 貸:預付賬款106 上面這個思路對嗎?
發(fā)現(xiàn)一張去年的憑證:借 應付賬款100 管理費用100 貸:銀行存款200 但是收到的發(fā)票是專票,后臺做了抵扣勾選,然后做了憑證:借 主營業(yè)務(wù)成本 188.68 應交稅費/進項稅費/6% 11.32 貸:應付賬款 200 現(xiàn)在查出后臺應付科目掛賬了100,如果我想做調(diào)整的話應該怎么做憑證?成本需要拆分調(diào)整嗎?
老師,請問企業(yè)在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當時收入數(shù),沒有填寫社保個人承擔數(shù)據(jù),有沒有什么風險?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調(diào)整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標準是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當年7月出售,當年沒有計提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業(yè)務(wù),我想知道做貨運進出口代理,財務(wù)這方面需要注意的事項是什么,對于發(fā)票和稅務(wù)上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細一些,謝謝了!
老師,因產(chǎn)品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務(wù)的角度有沒有要求?
二四年收到的那個錢不是沒有發(fā)票嗎?但是我計入收入了
無票收入是需要在匯算清繳納稅調(diào)增嗎?
沒有發(fā)票,不影響計入收入。
影響我的所得稅會算清繳嗎?
有收入,沒開發(fā)票,而且你已經(jīng)確認了收入,對所得稅沒有影響的。
噢噢,對利潤有影響是嗎 那我這樣做賬可以是嗎?需要調(diào)整嗎?
你的賬沒問題,不需要調(diào)整。
好的,老師 我們公司2025年第一季度賣出產(chǎn)品,只開具了發(fā)票,沒有合同,也沒用認定印花稅買賣合同,這個不用交印花稅吧
您好,錯了,是需要交印花稅的。
我們是小規(guī)模,那交印花稅的計稅金額就是我們這個季度的不含稅開票金額,我這樣理解可以嗎老師
如果沒有合同,就以開票金額為稅基交稅,這是可以的。
老師,那2024年7-9月份第三季度我沒有交納賣出產(chǎn)品的印花稅,只交納申報了租賃合同的印花稅,這個怎么辦
您好,進行補申報并繳納稅款就可以了。
就是在這個月進行印花稅按次申報嗎?這樣補申報會有滯納金嗎?
是的,早過了申報期了,會有滯納金的。
那平時我們開具的文化服務(wù)費活動發(fā)票需要繳納印花稅嗎?這個我們都沒交過? 文化服務(wù)不算印花稅里面的技術(shù)合同吧?
您好,文化服務(wù)一般不需要交印花稅的。
老師,我現(xiàn)在做匯算清繳,營業(yè)收入有2630517.57元,但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元,相差的正好是沒開票收入,這個怎么辦,不用管嗎?
沒開票的你不是做收入了嗎? ?