你好,只填A105000表,納稅調(diào)整表就可以了。填在(九)其他,賬載0,稅收金額。
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪張表調(diào)呢?
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪納稅調(diào)整表哪里調(diào)
老師好,去年記賬時漏記了一筆收入,導致所得稅季報沒交稅,那年度匯算清繳要在哪張報表調(diào)整呢
有一筆三十萬的勞務成本漏記,24年匯算清繳調(diào)增成本 需要改23年報表嗎?24年報表年初數(shù)需要改嗎?
老師,23年主營業(yè)務成本多做了,見前兩個截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現(xiàn)在收到房款發(fā)票,如何入賬 現(xiàn)在支付的裝修費如何入賬
老師,現(xiàn)在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內(nèi)賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發(fā)票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數(shù)點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務怎么處理?
我分別填了兩張表,A105020未按全責發(fā)生制確認收入填寫了稅收和調(diào)增的收入,A105000納稅調(diào)整表填寫了扣除類調(diào)整項目的30行其他稅收和調(diào)減里面填寫的是對應結轉(zhuǎn)的成本金額。辛苦您看看兩張表填寫對嗎?除此還需要填寫其他相關聯(lián)表嗎?
可以填105020表,都是填在其他,對的。那個成本填在30行其他也對。沒有了,這個納稅調(diào)整表填好后,主表的納稅調(diào)整金額自動都更新了,其他沒有相關的表了。
漏報收入填寫調(diào)增,結轉(zhuǎn)成本填寫調(diào)減,是這么理解沒錯吧,納稅調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)自動到主表中了
嗯,沒錯,就是這樣填的。
老師幫我再確認一下我就提交 第一次做納稅調(diào)整擔心會理解錯誤做錯了,圖片中是主表自動提取的調(diào)增收入和調(diào)減成本的金額,您看是不是我這樣
這個沒填錯。倒是,那個利潤總額那兒有個紅色的!,你把鼠標看看提示的什么。
您說的提示沒太大問題,我填報了納稅調(diào)整后提交系統(tǒng)還是之前一樣的提示 收入有差異。我在想是不是可不可以直接在主表中把營業(yè)收入和營業(yè)成本更正過來呢,這樣處理可不可以?
不可以,這個從收入到利潤總額這都是跟利潤表的數(shù)保持一致的,不能改過來。
是的,我試過不能在匯算主表中直接把漏做的收入部分加到營業(yè)收入中填報,系統(tǒng)提示和四季度申報的財務報表利潤表數(shù)據(jù)有差異。我還是按發(fā)給您的前面兩張圖片填報了納稅調(diào)整和未按全責發(fā)生制確認收入兩張表提交的,系統(tǒng)也沒有提示什么,做了納稅調(diào)整后把漏記的做到今年月份中分別做收入和成本的賬務處理對嗎?四季度財務報表需要改嗎?12月份增值稅申報表肯定是要改的是嗎?公司是出口退稅企業(yè),之前稅務說報了出口退稅之后就不能跨年再更正,那樣會影響免抵退稅金額。如果是這樣那12份增值稅出口銷售額少報的部分還需要改嗎?
12月的增值稅申報表就不要再更正了,更正后多了銷項,肯定是要影響留抵稅額,而且現(xiàn)在已經(jīng)過了4月了。做了納稅調(diào)整后,申報后,把這個筆24年的收入成本通過以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整利潤分配未分配利潤。(這樣,申報表資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤,這個勾稽關系是不影響正常申報的,也不提示風險。)
老師,我們是出口退稅企業(yè),出口貨物是免銷項稅的,這筆漏記的出口收入是不是非得報到增值稅申報表中?說是這筆出口收入不報到增值稅申報表中,會影響這筆的出口退稅,不知道是不是這樣?
2024年報關出口的貨物勞務退稅申報期限為2025年4月30日前的增值稅納稅申報期(2025年4月18日)。不是都截止了么
是不是每個地區(qū)政策不一樣,在收匯等資料還沒收齊的情況我們這邊還是可以報上年度的出口退稅
我建議你問問分局的專管員,別錯過了,順道給他說點好話(或者讓領導給他打電話溝通),把這個漏的收入問題聽聽他的建議,因為出口退稅的檢查都是分局主導的,別事后再出什么叉子,太麻煩了。