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公司10月紅沖了一批往年的發票,但10月發票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數據,我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統抓取的數據(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統抓取的數據(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現在要怎么改?

2024-12-24 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-24 13:29

銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發票的銷售額和稅額以負數填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數填相同欄次。 附表一:在對應的應稅項目和稅率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額和稅額。 小規模納稅人:在申報表相應征收率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額。 避免重復交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負數、重開用正數填,讓系統按正負相抵計算應納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復交稅,準備好材料通過電子稅務局或辦稅服務廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務局更正申報:登錄電子稅務局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務廳更正:攜帶材料去辦稅服務廳讓工作人員修改。

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快賬用戶8203 追問 2024-12-24 13:36

為什么報稅系統自動抓取了未開具發票的銷售額呢?

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快賬用戶8203 追問 2024-12-24 13:38

10月報稅系統自動帶出來一個未開具金額,最后匯總收入總額為0

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:38

因為這個也都監控了 收入要交稅要申報的

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快賬用戶8203 追問 2024-12-24 13:39

因此,11月系統就把我重開發票的那部分金額又申報了,進而發生了重復交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:43

未開票收入申報了之后開票的時候先申報表里負數填寫未開票收入

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銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發票的銷售額和稅額以負數填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數填相同欄次。 附表一:在對應的應稅項目和稅率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額和稅額。 小規模納稅人:在申報表相應征收率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額。 避免重復交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負數、重開用正數填,讓系統按正負相抵計算應納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復交稅,準備好材料通過電子稅務局或辦稅服務廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務局更正申報:登錄電子稅務局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務廳更正:攜帶材料去辦稅服務廳讓工作人員修改。
2024-12-24
同學你好 嗯 按照沖減后的收入申報
2022-10-21
專票期間有紅沖,而且是反復了三次,開票數額不變 這個都是幾時這個,1季度嗎,沒有跨季度?
2021-04-02
你好,不屬于營改增,可以不填寫附表三,除非稅局另有要求
2021-04-02
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
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