同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報
沒有4月申報增值稅,可以開5月份發(fā)票麼。
老師 工會經(jīng)費入了工會稅率變成多少啦?
老師,您好?A公司和B公司法人同一人,有共同的股東,A公司有償租賃B公司(辦公室是B公司租入的)的辦公室,可以向B公司取得房租發(fā)票嗎?B公司是都可以開具房租發(fā)票,雙方租賃協(xié)議。
會計審核業(yè)務(wù)人員的入庫單,錯的地方太多了,審核壓力全不放在會計上,業(yè)務(wù)人員需要審核報銷材料嗎
匯算表職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中住房公積金,含不含個人繳納部分。
主播抖音帶貨收入,個人的,怎么申報收入比較合理跟省稅呢?
你好老師團體意外傷害險可以抵扣嗎?
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補多少稅
請問購買進口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進去,這部分費用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報沒有及時申報出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作
是在無票收入一欄填寫嗎?那會不會牽涉到退稅?因為這個稅款已經(jīng)交過了
現(xiàn)在是增值稅申報表本年累積數(shù)據(jù)和利潤表的本年累計數(shù),對不上
對的 在無票收入這里填寫
因為這個不是無票收入 我剛看開了一下 可以在增值稅表1 開具增值稅專用發(fā)票一欄填寫負數(shù) 數(shù)據(jù) 這樣可以嗎? 這樣期末留底稅金1657.21元 那會不會涉及退稅 因為現(xiàn)在退稅太麻煩了
你看下這個 怎么樣寫? 或者是我再開具增值稅專用收入一欄填寫負數(shù) 再未開票收入里 寫整數(shù) 這樣是不是就可以不用退稅了 等以后開票了 再沖減無票收入可以嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師 這樣填寫之后 增值稅申報表 對比不通過 這是提示 我應(yīng)該怎么填寫?
老師,這個怎么處理?
同學(xué)你好 你按照提示的來改就可以了
數(shù)據(jù)我都刪除了,我把憑證上編輯了一份無票收入,這樣的話,報表和增值稅申報表的本年累計數(shù)據(jù)都一樣了。
同學(xué)你好 填寫在未開票收入那欄