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您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師

2021-07-02 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-03 07:18

你好 你這個情況 還得找大廳 大廳幫助申報 要大廳不能直接申報 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報,之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎

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你好 你這個情況 還得找大廳 大廳幫助申報 要大廳不能直接申報 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報,之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
你好,這個四百萬是利潤嗎?還是要給其他企業
2020-08-19
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
你好! 建議找規模比較大的公司做財務會計方面的工作,那里面升職空間比較大。
2020-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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