你好,你是賬上一次折舊了嗎
小規(guī)模19年12月固定資產(chǎn)多計(jì)入3萬(wàn),20年1-6月份多計(jì)提折舊1500元(小規(guī)模業(yè)務(wù)不多按季度做賬)。20年9月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)是更正:1、19年資產(chǎn)負(fù)債表、3、6月份財(cái)務(wù)報(bào)表及季度所得稅申報(bào)表?2、在20年9月份直接更正調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)分錄及申報(bào)當(dāng)期季度所得稅? 1、更正19年:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:-30000 20年3月更正:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊-750 貸:累計(jì)折舊-750 借:本年利潤(rùn)-750 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金-30000 直接少提折舊1500元? 稅務(wù)申報(bào)當(dāng)期季度所得稅,2種情況累計(jì)利潤(rùn)一樣,年初資產(chǎn)總額不變,只有資產(chǎn)明細(xì)中現(xiàn)金和固定資產(chǎn)數(shù)額互調(diào)整,固定資產(chǎn)減少3萬(wàn)。 請(qǐng)教哪種更正申報(bào)方法可行?
老師,你好,公司固定資產(chǎn)金額入賬多入了。先進(jìn)行更正。已經(jīng)計(jì)提折舊幾年了,現(xiàn)在要把折舊沖出來。稅務(wù)局要求每年追溯所得稅調(diào)整申報(bào)表,正常調(diào)賬是不是應(yīng)該現(xiàn)在一次性把之前幾年的折舊沖出來,而不用調(diào)整以前年度所得稅申報(bào)表?
老師您好!我公司2023年3月份買了一臺(tái)300萬(wàn)元的設(shè)備,我要一次性扣除。那我是從4月份開始,每月按正常折舊計(jì)提,直到做匯算的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,調(diào)減?還是我應(yīng)該全部一次性計(jì)提300萬(wàn)折舊?之后每月正常計(jì)提的折舊在匯算時(shí)調(diào)增?哪個(gè)更合理呢?
老師好,我們單位2020年企業(yè)所得稅匯算時(shí)500萬(wàn)以下企業(yè)所得稅一次性扣除50萬(wàn)的固定資產(chǎn),后來年度按正常計(jì)提折舊,但是所得稅匯算時(shí)事務(wù)所并沒有固定資產(chǎn)納稅調(diào)增折舊費(fèi),我現(xiàn)在該怎么辦
老師好,例如我們公司今年購(gòu)進(jìn)了100萬(wàn)的資產(chǎn),報(bào)稅時(shí)一次性計(jì)提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會(huì)差異,假如按正常折舊我們今年應(yīng)該計(jì)提的所得稅是 借:所得稅費(fèi)用200萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅200萬(wàn),但是因?yàn)閳?bào)稅時(shí)一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅180萬(wàn),貸:遞延所得稅負(fù)債 20萬(wàn)?這個(gè)分錄有問題嗎
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
匯算清繳中,資產(chǎn)折舊的稅收金額累計(jì)折舊攤銷額怎么計(jì)算
中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào))
d為什么是錯(cuò)的呢?居民和非居民無關(guān),是吧?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
對(duì)的,是這樣,現(xiàn)在想更正
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)30-8.9
藍(lán)字更正?
你好對(duì)的 是的 是的