你好,預繳的時候就可以填寫一次折舊。你預交輸入學要抵扣嗎?如果需要的話,你從第二季度開始申報就申填寫。
老師,我9月份購了設備30萬,然后已經計提了14000多的折舊了,然后這個季度可以在固定資產加速折舊表上一次性扣除剩下未折舊的部分嗎?還是等匯算清繳的時候再來調
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產是在去年12月份,小規模納稅人的時候) 現在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現在每個季度報企業所得稅還是按照之前每個月報企業所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
老師您好!我公司2023年3月份買了一臺300萬元的設備,我要一次性扣除。那我是從4月份開始,每月按正常折舊計提,直到做匯算的時候填寫固定資產加速折舊表,調減?還是我應該全部一次性計提300萬折舊?之后每月正常計提的折舊在匯算時調增?哪個更合理呢?
老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬 然后7月開始每個月計提折舊 現在申報2023年企業所得稅匯算清繳年報 這個固定資產 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
2025年4月公司購買二手汽車一輛。想用那個500萬一下一次性扣除固定資產。問題一:今年7月,10月,2025.1月份填寫A201020申報表的時候都是按照累計數據填寫這個表納稅調減,對嗎?問題二:2026年會計處理一樣正常計提折舊,但是季度不用申報A201020這個表了,對嗎?只需要做好匯算清繳里的那個計提折舊的表。問題三:2027年匯算清繳的時候要把2026年正常計提折舊的金額納稅調增,對嗎?
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業務收入嗎?
請問充電器,電腦內存卡這些進項票可以抵扣銷項稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費,如何交費?
你好老師,內賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應該選擇退稅嗎?我們是勞務派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產制造企業成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿行業想轉崗制造行業但沒經驗,還有就是制造行業申報與商貿行業申報有區別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
我確定要一次性加速折舊。但是我前面都沒有填。第四季度填進去可以嗎?
可以的,可以填寫的。
那我會計上一次扣除要怎么處理?
你好帳上不需要做處理的還是按月折舊?
那我年終對外利潤表和資產表的利潤就挺高。和匯算清繳時的差距挺大。這個影響大嗎?
這個不影響的交稅,按照稅法利潤。
如果我一次性計提300萬折舊,之后按固定資產每月正常計提折舊,在匯算時把每月計提的折舊部分調增?這樣可以嗎?
這樣的話年終利潤表和匯算清繳時的利潤就比較匹配了。可以嗎?
對的,是的,就是這樣的,第一年納稅調減,第二年每年納稅調增。
那我就會計處理上我全部一次性計提300萬折舊?做分錄借:管理費用,貸:累計折舊。之后每月還是正常計提折舊,在匯算時把每月正常計提的那部分折舊調增?對嗎?
不可以的。賬上只能按月。
嗷…好的!謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。