您好,這個的話,是可以補的,一次性補
老師,購入500萬以下的固定資產可以一次性在企業所得稅前扣除,那么以后正常計提的折舊費怎么做賬務處理?
固定資產稅法超過500萬以下的可以一次性扣除 但是平時按5年折舊的 那么我第四季度所得稅預交的時候能把這部分折舊費先預提 匯算清繳時候調整嗎?
固定資產稅法超過500萬以下的可以一次性扣除 但是平時按5年折舊的 那么我第四季度所得稅預交的時候能把這部分折舊費先預提 匯算清繳時候調整嗎?
老師,匯算時我們賬上沒有固定資產一次性扣除前應納稅所得稅是300多萬,這樣就不復合小微企業,那固定資產一次性扣除我不是在資產折舊里面去填嗎,這樣我是不是要把應納稅所得額調到300萬以下對嗎
老師,比如說固定資產100萬,我財務上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調增20萬,現在賬面價值還剩70萬的固定資產我賣了20萬,那沒有調增的70萬,匯算清繳時不用再調增了嗎?如果不調增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
今年的年度匯算已經報過了,明年提前準備給它調增可以嗎,會不會有滯納金什么的
這可以,這個是不影響的,您好
等于我重復計提了折舊真的沒有問題嗎?我怕給公司挖個坑,嘻嘻
對,這個的話,是不影響的,因為我們不是沒有交稅
好的謝謝
不客氣的早點休息