科目銷售費(fèi)用,申報個稅沒有問題。
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補(bǔ)休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機(jī)票等等費(fèi)用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機(jī)票和火車票要提進(jìn)項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
.(此題共64分,每小題8分)甲公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應(yīng)向購買者收取的增值稅稅額。該企業(yè)2×19年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從銀行取得6個月期限的流動資金借款2000萬元,年利率為6%,利息按月計提按季支付。(2)5日,從乙公司購入一批原材料,不含稅的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元,材料已收到并驗收入庫,開出并承兌一張3個月到期的商業(yè)匯票。(3)15日,與丁公司簽訂一項銷售合同,合同總價款600萬元,當(dāng)日收到丁企業(yè)預(yù)付的貨款200萬元。(4)18日,從工商行政管理局了解到,原材料供應(yīng)商戊公司已經(jīng)破產(chǎn),本企業(yè)所欠貨款3萬元無法支付。(5)25日,宣告分配2×18年的現(xiàn)金股利80萬元。(6)31日,計提本月工資費(fèi)用40萬元,其中生產(chǎn)人員30萬元,管理人員8萬元,銷售人員2萬元。(7)31日,借給乙公司一批包裝物,收到乙公司支付的押金5萬元。(8)31日,計提本月的借款利息。要求:根據(jù)上述資料,編制該企業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示,應(yīng)交稅費(fèi)科目要求寫出明細(xì)科目)
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(13)25日,行政部李華報銷差旅費(fèi)3534元,其中往返機(jī)票票價1600元,燃油附加費(fèi)362元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元,住宿費(fèi)1272元,取得6%專用發(fā)票一張,出差補(bǔ)貼300元,預(yù)借差旅費(fèi)3000元,余款現(xiàn)金付訖。(14)26日,銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開出普通發(fā)票一張,收到銀行存款56500元。(15)29日,企業(yè)將乙產(chǎn)品一批捐贈給某希望小學(xué),生產(chǎn)成本32000元,同類產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(16)29日,按約定的付款條件收到6月20日銷售商品款177600元。(17)30日,將自產(chǎn)的5件丙產(chǎn)品用于當(dāng)月優(yōu)秀員工獎勵,生產(chǎn)成本為450元/件,不含稅售價700元/件。(18)30日,某工廠委托宏達(dá)公司加工產(chǎn)品,收取加工費(fèi)并開出專用發(fā)票,注明價款22000元,增值稅額2860元。編寫會計分錄(雖然題目不完整,但是只要求寫這幾個的會計分錄,不會有影響,謝謝老師!!)
請作出以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計處理。2.海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,是一家以生產(chǎn)加工食用油為主的企業(yè),共有職工200名,其中100名為生產(chǎn)工人,10名為車間管理人員,20名為采購人員,50名為銷售人員,20.名為總部行政管理人員。該公司適用的增值稅稅率為9%。2020年1月,該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”,上月應(yīng)付職工工資總額為583000元,其中扣回代墊職工醫(yī)藥常10000元,代扣職工房租50000元,代扣職工個人所得稅20000元,實發(fā)工資為503000元。工資已通過銀行結(jié)算,匯入職工個人工資賬戶。(2)10日,計提為5名高管配備的小汽車的折舊費(fèi)合計10000元,以銀行存款支付為銷售人員租賃住房的租金合計20000元。(3)12日,以銀行存款繳鈉職工的社會保險費(fèi)合計120000元,繳納住房公積金90000元.(4)15日,以自產(chǎn)的每桶成本為70元的某品種食用油作為春節(jié)福利物資發(fā)放給每名職工。該品種食用油市價為每桶100元。(5)18日,以現(xiàn)全支付30000元補(bǔ)貼給公司下設(shè)的職工食堂,以銀
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
同時,你問一下專管員。你們當(dāng)?shù)貞?yīng)該也有一定個稅補(bǔ)貼的扣除限額
是入 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 還是 銷售費(fèi)用-車補(bǔ) 更合適呢?
那就是不提供發(fā)票,并申報個稅是可以的是嗎?那如果提供了發(fā)票,那是不是就可以不用申報個稅了呢?
車補(bǔ),也只能是這個,因為你這個不是福利。車補(bǔ),他們也可以在個稅扣一部分,可以少繳稅。
請問老師,個稅補(bǔ)貼限額是什么意思?是指申報個稅的補(bǔ)貼金額,有限度?舉例:一個人如果一年有500元的補(bǔ)貼,個稅補(bǔ)貼限額是200元,那就只能申報其中200元補(bǔ)貼的個稅,那剩余的300元就不能申報個稅了?
不是,假如你給他500元車補(bǔ),但他畢竟是因公出差個稅可以扣一部分,假如限額200元。那么計去個稅應(yīng)納稅額就是300元,他可以少繳個稅