你把鼠標(biāo)放到黃色的數(shù)據(jù)上面,看一下它提示什么內(nèi)容。
老師,利潤(rùn)表管理費(fèi)用,紅色這個(gè)金額是12月的本年累計(jì)-10月的本年累計(jì)=21419.18 管理費(fèi)用的最后一個(gè)數(shù)字是10+11+12的本期數(shù)相加,有差額是為什么呢?應(yīng)該相等對(duì)不?
增值稅主表25欄本月數(shù)填的是上期34的數(shù),那累計(jì)數(shù)呢,去年都是自動(dòng)生成的0,今年怎么變成有數(shù)的了,還是去年12月的應(yīng)交數(shù)
這里增值稅申報(bào)表第八欄為什么填不起,是灰色,本年累計(jì)那里都有數(shù)據(jù)
老師好,問(wèn)下23年12月增值稅主表本年累計(jì)收入,和財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)收入差500,這是什么情況?主表數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題的
老師,算營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率是利潤(rùn)表中(今年12月的本期累計(jì)數(shù)-上年12月的本期累計(jì)數(shù))/上年12月的本期累計(jì)數(shù) 還是(今年12月的本期金額數(shù)-上年12月的本期金額數(shù))/上年12月的本期金額數(shù)
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專(zhuān)管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷(xiāo)售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車(chē)輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),本月你和你的附表1、附表2核對(duì),本年累計(jì)是每個(gè)月的合計(jì)起來(lái)。
沒(méi)有提示點(diǎn)到黃色數(shù)字上,出現(xiàn)黑色一樣的數(shù)字
你去核對(duì)一下,這里面出來(lái)的是正確的嗎?是的話,只要能申報(bào)了就不用管了。
正確的,去年哪月開(kāi)始每個(gè)月是有黃色數(shù)字的
不知道其他企業(yè)有沒(méi)有這種情況出現(xiàn)
你截圖看一下的,我們這邊沒(méi)有出現(xiàn)。
發(fā)不出來(lái)
沒(méi)有遇到這樣的 你核對(duì)下正確的提交就可以
好的好的
不用客氣,工作愉快