申報個稅和匯算清繳調增都有風險,都不可取。申報個稅會有虛假申報、信息泄露風險;匯算清繳調增會面臨稅務稽查、無法稅前扣除等風險。正確做法是勞務公司拒絕甲方不合理要求,告知風險,規范財務管理,必要時通過法律途徑**。
老師,你好, 我們是招商物業公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現在我們要把前期的代收的物管費及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費及租金確認為其他業務收入,然后把稅費沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經支付了代付的稅金,是不是會重復納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規模納稅人)
老師,你好!我們公司現在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經轉出了,現在匯算清繳企業所得稅是否需要調增?在哪里調增呢?還有一部分是費用發票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業外支出,匯算清繳是否也需要調增?在哪個項目上調增呢?
老師,勞務公司,一般納稅人,年底電子稅務局申報企業所得稅年報,請問我是現在填寫納稅調增項目還是等匯繳清算時再做調整好呢?去年因為收入比較少,年初開票時預繳了企業所得稅,現在整年算下來是虧損的,企業所得稅顯示負數呢,我需要現在調整還是等匯繳清算調整?
老師你好,我是會計學堂的學員,比如我們公司的甲方給我們撥付了一筆工程款,305萬,但是只有300萬是我們公司的工程款,并有甲方從代發專戶代發工程款,剩余的5萬元是甲方管理人員的工資和保潔、保安人員工資,這5萬元的支出和我們公司的業務無關,我讓甲方承擔這5萬塊錢的增值稅、附加稅、企業所得稅匯算清繳是需要調增的5%的稅金,甲方的財務讓我申報這些人都個稅,下年做個人所得稅匯算清繳,這樣操作的話對我個人和公司有稅務分險嗎?
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
我給老板說了好多次,老板是從甲方手里承包的工程,不好拒絕,我的意思是不報個稅,匯算清繳調增就行,甲方和老板要求報個稅,在和他們員工簽一份臨時合同并支付工資,人家只說報個稅,麻煩問一下老師有沒有那條準則可以說明我們承擔了無關的支出需要在匯算清繳調增?
這個你們做代收代付不可以嗎
收的是甲方的工程款,需要發工資的人員也是甲方的, 我們可以和甲方簽一份代收代付的協議,在申報甲方的人員工資嗎?
同學你好 對的 是這樣
你們不能申報個稅哦
那就讓他們的員工自己申報個稅是嗎?
不是的 這個是甲方自己報 或者勞務公司自己報
好的老師
滿意請給五星好評,謝謝