13借管理費用3534 應交稅費應交增值稅進項稅額76.32 貸其他應收款3000 庫存現(xiàn)金610.32
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產(chǎn)負債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數(shù),貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
14借銀行存款56500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
15借營業(yè)外支出37200 貸庫存商品32000 應交稅費應交增值稅銷項稅5200
16借銀行存款177600 貸應收賬款177600
17借應付職工薪酬3955 貸主營業(yè)務收入3500 應交稅費應交增值稅銷項稅455
借主營業(yè)務成本2250 貸庫存商品2250
18借銀行存款24860 貸其他業(yè)務收入22000 應交稅費應交增值稅銷項稅2860