您好,從9月就開(kāi)始攤銷(xiāo),沒(méi)有付款的,這些金額也是確定的,選暫估記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來(lái)了先沖回上面分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師,我們之前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有做賬,也沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,我是從今年一月份的賬開(kāi)始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時(shí)候把去年剩余的房租都補(bǔ)交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費(fèi)用,那會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn),但是只記本期的費(fèi)用,銀行存款余額又對(duì)不上,記成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是又是去年的,早就攤銷(xiāo)完了
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專(zhuān)票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)生裝修改造的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開(kāi)這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開(kāi)始每月計(jì)提攤銷(xiāo)了,那這3%部分的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷(xiāo)呢?是從支付開(kāi)始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷(xiāo)費(fèi)呢?謝謝
老師,新公司9.26注冊(cè),到目前為止還未投產(chǎn),籌備期間在一家五金店分批次購(gòu)買(mǎi)了安裝簡(jiǎn)易房的材料及機(jī)器設(shè)備上的一些小配件,加起來(lái)一共17508元,但這些我分不太出來(lái),公司小,沒(méi)有倉(cāng)管,怎么入賬?簡(jiǎn)易房達(dá)不到固定資產(chǎn),想計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀存,分3年攤銷(xiāo)可以嗎?從哪個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)比較好?
老師,我宴會(huì)中心重新裝修花的裝修費(fèi)用我全部放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了,但還有些尾款沒(méi)有付清,9月已經(jīng)在營(yíng)業(yè)了,請(qǐng)問(wèn)我攤銷(xiāo)時(shí)從什么時(shí)候開(kāi)始比較好?如果從9月?tīng)I(yíng)業(yè)這個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo),那些還沒(méi)有付的款到時(shí)付了,攤銷(xiāo)又怎么攤呢?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪](méi)有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過(guò)去了,已經(jīng)開(kāi)支8萬(wàn)多九萬(wàn)了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問(wèn)廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買(mǎi)二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒(méi)
問(wèn),會(huì)計(jì)2024年度的會(huì)計(jì)摘要憑證的摘要,這與會(huì)計(jì)憑證后面所附的附件內(nèi)容不一致,那么現(xiàn)在對(duì)摘要進(jìn)行更正,如何操作?
我們是農(nóng)業(yè)種植公司,種植香料樹(shù)。樹(shù)到成熟期后可以持續(xù)采摘30年。成長(zhǎng)期為3年。請(qǐng)問(wèn)在栽種樹(shù)苗前的土地平整翻耕費(fèi)用,入哪個(gè)科目?
你問(wèn)2023年度以前個(gè)稅的計(jì)提和繳納這塊沒(méi)有清理過(guò),現(xiàn)在接手以后呢?會(huì)計(jì)接手以后這個(gè)怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計(jì)提和繳納也存在同樣的問(wèn)題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來(lái)的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們?cè)趪?guó)外有店 然后吧 一個(gè)是我們運(yùn)輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個(gè)是運(yùn)輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u(mài)的 這個(gè)還沒(méi)到國(guó)外的貨品是屬于國(guó)外的資產(chǎn)不
我們只是內(nèi)部做賬,那我可不可以先按實(shí)際付了款的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的總額先攤銷(xiāo),后面如果付了款增加長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的總額,再在增加的總額的基數(shù)上繼續(xù)攤銷(xiāo)?只不過(guò)每個(gè)月的攤銷(xiāo)額會(huì)不一樣而已,可以嗎?
您好,也是可以的哦,只是老板問(wèn)到為什么我們每月攤銷(xiāo)不一樣,我們還得解釋
還有攤銷(xiāo)時(shí)間的問(wèn)題,營(yíng)業(yè)了就必須攤銷(xiāo)了對(duì)嗎?如果放到2025年1月份再攤銷(xiāo)不知道合理不?
您好,可以的,因?yàn)橄炔粶p少利潤(rùn),稅務(wù)方面是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,再說(shuō)咱是內(nèi)賬也不報(bào)稅