你好,他沒有給你開發票的這一部分,你也做長期代餐,費用和你97%這個一塊合并在攤銷 后期發票到了之后,你調整之前入賬的,然后再做發票的。
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現在需要把長期待攤費用的235000元轉到預付賬款科目嗎?等發票收回再計入長期待攤費用
廠房裝修(是租的廠房)金額較大,應該計入長期待攤費用,但是我司對裝修款按進度支付,發票也是付一次開對應付款金額。請問已經付款了的部分啥時候入長期待攤。又啥時候開始攤銷
老師 您好 我們單位是研發醫藥的 現在裝修實驗室 在2022年12月收到一部分發票 待攤金額放在了長期待攤費用里 每月開始攤銷費用 今年4月收到一部分發票 7月收到最后剩余的發票 那之前攤銷的費用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實驗室的發票 可以入長期待攤費用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
請問老師,發生裝修改造的長期待攤費用,前期只支付合同金額的97%,有3%質保金一年后支付,對方也沒有開這3%的發票,待支付時才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經在開始每月計提攤銷了,那這3%部分的長期待攤費用支付后,金額怎么計提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時間計算攤銷費呢?謝謝
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
機動車輛車船使用稅沒票嗎
小規模開票一個點,專票,外地預繳繳幾個點?
老師,有一張進項,對方4.27開的,我沒在抵扣和未抵扣發票都沒查到有這張發票,然后查上個月全部狀態的發票也沒找到這張,是什么情況啊
老師,小規模注銷,基本戶里面的錢是等注銷完成后再取出來嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對方給我們開發票嗎?
員工墊付買電腦辦公用,發票3599政府補貼718.6實付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄
更正24年3季度財務報表,顯示本年累計金額有差異
老師問一下。可以在個人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報另一個人的工資。
老師,加計扣除不是在第三季度填寫么,我們第四季度發生的研發費用比較多,第四季度不能填寫的話,我們就產生了稅費,請問是要提前納稅還是先暫估我們發生的四季度研發費用?
分攤的收入按照100%來分攤
但前期只付了97%,按97%來攤銷的,那這3%支付后可以一次性補上嗎?和97%的部分同步
收到了發票,到時候你增加的長期待攤費用合并到原先剩余的長期代餐費用里面一塊分攤。