你好!借管理費用-租金,貸待攤費用 收到發票可以直接貼進去,因為已經入過費用了
你好,請問,房租已經支付,專票未收到,會計相關分錄怎么做,3000為例 預付時 借:預付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發票 借: 待攤費用房租3000 待 預付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發票,我想問一下針對這個發票要怎么做賬?
房租現在沒有長期待攤費用,需要每個月攤銷的分錄是怎么下?1.預付了房租,2.收到發票,3每個月攤銷 第三部分錄怎么走?
老師預付了一年的企業房租費,發票一直沒來,以下做分錄對嗎?預付時;借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時,借管理費用,貸待攤費用,發票收到時,借待攤費用貸預付賬款,這樣的分錄對嗎?
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
如果裝訂了 也不好加進去呀
你好!操作就是這樣了。 當然,你也可以紅字沖減之前的,然后按發票再重新做
加進去,是加到借:管理費用,貸,待攤費用這張憑證哈。而不是銀行存款那張憑證
你好!是的。是計入費用的這個里面