同學(xué),你好???? 你第一張圖片,所屬期是5月份,就說明4月份已經(jīng)完成了。你可以看歷史4月份的記錄
老師,請教一下,我們是季度保送增值稅,今天發(fā)現(xiàn)5月的增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)但忘了確認(rèn),5月征稅期已過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,我現(xiàn)在在報(bào)11月份的增值稅但是發(fā)現(xiàn)在11月份開了一張發(fā)票忘記系統(tǒng)上作廢了。現(xiàn)在算銷項(xiàng)稅額多了一張票我要怎么弄呀
老師您好,我一月份發(fā)票開錯(cuò)了,含稅價(jià)格開成不含稅的了,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這個(gè)情況
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時(shí)候怎么辦,如果注銷的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
員工報(bào)銷和借款的單子沒有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費(fèi)業(yè)主也沒有要求開發(fā)票,請問這一次性收取的物業(yè)費(fèi)的增值稅怎么確認(rèn)
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計(jì)入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,資本公積可以彌補(bǔ)嗎?
請問老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個(gè)人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發(fā)票,計(jì)入哪里??
同學(xué),你好???? 這里有個(gè)歷史確認(rèn)信息,你看看4月份