您好,您忘記作廢了,算銷項的時候只能把這張發(fā)票的銷項算上,然后再開紅字發(fā)票沖銷了
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
我昨天已經開了發(fā)票沖紅了
但是上報上去的銷項稅額還是多了一張
我還沒有申報稅只是把銷項稅額上傳上去了
是的,本期的銷項稅額就是多的這個
那張票實際上是之前的會計開的但她把紙質專用作廢系統(tǒng)忘記了她有再重新開發(fā)票。我昨天作廢后用不用再打印出來呢
作廢了不洗要再打印的
問題是我沖的是12月份的了那11月份多了一張票就是按11月份多少就報多少嗎
是跨月了作廢不了只能沖紅后我用A4紙打印出來了
這個用做賬嗎應該不用吧
那我現在要怎么申報稅呢
你這個是不是跨月了?如果跨月的話只能開紅字發(fā)票。
還是說你只是當月發(fā)現,當月就作廢了?
跨月了,而且我已經上傳了
銷項稅額
那你多開的發(fā)票本月正常申報,開發(fā)負數發(fā)票下個月再申報
你的應該是這11月份多開那張就多開了直接按多少報多少稅再把沖紅后的再開張發(fā)票出來。下個月再申報應該怎么弄
下個月報稅的時候,收入里面把這個紅字的減去。
那這張發(fā)票我11月份的賬也要做上去嗎?
應該怎么弄呢?
對,就像正常發(fā)票缺一樣做賬,開了紅字發(fā)票再做負數
我11月份那張作廢經常被用來試用打印很亂還要把它做為原始單據嗎?
你到底是作廢的還是開紅字了
是不是11月份做賬是借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。到了下個月也是按這樣直接把金額弄成負數的對嗎
對,沒錯,就是這么做的。
我昨天開的沖紅呀
都說了是跨月,我現在是報11月份的增值稅那張發(fā)票是11月份開的
那就是按照上面的這么做就行了