您好,可以在本期應(yīng)納稅額那里修改
老師好,我做增值稅申報,出現(xiàn)了一個情況,在報稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個憑證
在申報所屬期為5月份時,申報出口退稅4942.29元,共三個報關(guān)單。但在所屬期6月,電子稅務(wù)局申報增值稅時,在增值稅申報主表的第15行“免抵退應(yīng)退稅額”那一行中,系統(tǒng)自動跳出金額為3596.4元,我查了一下這個金額對應(yīng)5月份退稅的三個關(guān)單其中的2份關(guān)單,另一份關(guān)單,在5月申報退稅時,系統(tǒng)曾跳出疑點,提示匯率不在合理范圍內(nèi),但疑點可跳,故未處理,照常提交退稅申報。現(xiàn)在增值稅主表不能修改應(yīng)退稅額,且與實際退稅金額不一致,這種情況下,應(yīng)該如何處理呢?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報的時候進(jìn)項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進(jìn)項發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應(yīng)該怎么辦?
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師,請問去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區(qū)別,要更正季度所得稅嗎
供應(yīng)商的發(fā)票多開了掛賬無法紅沖了,這個要怎么處理?
老師,2家公司是通一個法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會計分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開工資,她拿來一張代駕服務(wù)的發(fā)票2200元,拿來5張滴滴打車的發(fā)票共3800元,還有1張餐飲發(fā)票1800元,這些都可以報銷么?哪些是超規(guī)格的啊,哪些需要給她報個稅啊
#提問#老師,您好!用現(xiàn)金發(fā)工資,可以嗎?有沒有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫存,低價處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫報表的時候其他成本大于收入,這會引起稅務(wù)檢查嗎
老師我們這個月發(fā)出了一批模具,但是之前進(jìn)的模具我們?nèi)肓酥圃熨M(fèi)用,這個怎么調(diào)賬,讓模具以進(jìn)貨的方式呢
現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金流入是負(fù)數(shù),這個是有問題的嗎?
老師,我去修改了,不能修改呢,我是河北的
16行那里不能修改嗎