您好!匯率這個提示沒有關系,你4942.29是什么時候審核通過的,什么時候收到的退稅呢?
三、計算題(第一題20分,第二題10分) 1、居民個人張某為獨生子女,父母均已滿65周歲,2019年張某收入及部 分支出如下: (1)每月從單位領取扣除社保費用和住房公積金后的工資10000元,2019 年已預扣預繳個人所得稅款360元。 (2)利用業(yè)務時間為某公司提供財務咨詢并取得勞務報酬0000元,某公 司已代扣代繳個人稅款3200元. (3)從9月份開始接受在職研究生學歷教育,每年費用2萬元。 (4) 5月份取得中級會計師證書。 (5)參加吉他培訓,每月支出1600元 要求:根據上述資料,計算張某就2019年綜合所得向主管稅務機關辦理匯 算清繳時,應補緣的稅款或申請的應退稅額。 2、某商貿公司,本月從國外進口-批應稅消費品,已知該批應稅消費品的 關稅完稅價格為90萬元,按規(guī)定應繳納關稅18萬元。假定進口的應稅消 費品的消費稅稅率為10%。計算該批消費品進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅稅額
收到一張紙質版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現負數? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”, “應納稅額減征額? 23行”, “本期應補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
5.甲公司為上市公司,適用的所得稅稅率為25%,甲公司2X19年度所得稅匯算清繳于2X20年3月30日完成,2X19年度財務報告經董事會批準于2X20年3月30日對外報出。2X20年1月1日至3月30日發(fā)生下列業(yè)務:(1)甲公司于2X19年12月10日向乙公司賒銷一-批商品,該批商品的售價為100萬元,成本為80萬元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,商品已發(fā)出,至年末貨款未收到,由于乙公司財務狀況不佳,年末按照5%計提壞賬準備。因產品質量原因,乙公司于2X20年2月10日將上述商品退回,并開具紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時開具紅字增值稅專用發(fā)票,并作減少當期應納稅所得額處理。(2)2X20年2月20日收到丁公司通知,丁公司已進行破產清算,無力償還所欠部分貨款,預計甲公司可收回應收賬款的40%。該業(yè)務系甲公司2X19年3月銷售給丁公司一批產品,不含稅價款為300萬元,成本為260萬元,開出增值稅發(fā)票。丁公司于3月份收到所購物資并驗收入庫。按合同規(guī)定丁公司應于收到所購物資后-一個月內付款。由于J公司財務狀況不佳,
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個月為一個納稅期,自期滿之日起15日內申報納稅。2021年7月5日該公司申報繳納6月份增值稅稅款91.16萬元。7月底,稅務機關對該公司6月份增值稅計算繳納情況進行專項檢查,有關檢查情況如下:①7日,一批外購配件因管理不善被盜,增值稅專用發(fā)票確認的成本為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。在查明原因之前,該公司將50萬元作為待處理財產損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷售額4.52萬元全部確認為其他業(yè)務收入。③24日,銷售體育器材一批,另外向購貨方收取包裝物租金3.39萬元。該公司將該項價外費用全部計入了營業(yè)外收入。④26日購進一批用于工會活動中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬元。6月底計算應納增值稅時將其作為可抵扣的進項稅額處理。根據以上情況,稅務機關依法責令該公司限期補繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應補繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
老師,四月份給客戶開的發(fā)票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業(yè)外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發(fā)現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發(fā)票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
4942.29是6月7號審核通過,有稅務通知書
但現在增值稅主表上的退稅金額與實際退稅金額不一致,要如何處理呢?
您好!6.7審核通過,那7月申報6月增值稅時系統(tǒng)會自動帶出,按理來說是一致的 現在是有兩個關單沒有退稅是吧? 你們留抵稅額是多少呢?
一共審報退稅是三個關單,其中一個關單當時跳出匯率不在合理范圍內的疑點。在7月申報6月增值稅時,系統(tǒng)自動帶出其中2個關單的退稅金額,且銀行到賬金額也是這2個關單的退稅,而另一個就是有匯率異常的那一個關單,沒有收到退稅金額。留抵稅額充足
您好!那沒退稅的那個關單,你的匯率是寫的什么呢?這個可以跳過,應該不影響退稅呀 你在退稅系統(tǒng)做筆紅字,然后再申請退稅呢?
嗯嗯!我來試試,謝謝老師
好的,有問題再溝通哦