你好,沒(méi)有確認(rèn)簽字,你就申報(bào)了增值稅嗎?
您好,老師。請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)是小規(guī)模,開(kāi)票稅率應(yīng)該是3點(diǎn)的。我11月和12月各開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對(duì)做增值稅季度申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)11月和12月開(kāi)的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報(bào)該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開(kāi)5點(diǎn)的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我們是季度保送增值稅,今天發(fā)現(xiàn)5月的增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)但忘了確認(rèn),5月征稅期已過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn),我今天本來(lái)想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行所屬期為9月的發(fā)票進(jìn)行抵扣勾選,但是沒(méi)留意到今天14號(hào),系統(tǒng)所屬期還是8月的,點(diǎn)完抵扣勾選統(tǒng)計(jì),確認(rèn)完發(fā)現(xiàn)所屬期是8月。本來(lái)想撤銷(xiāo),但是忘記不小心點(diǎn)了什么選項(xiàng),當(dāng)前所屬期直接變成9月了,沒(méi)辦法撤銷(xiāo)操作的那筆抵扣勾選確認(rèn)了,這種情況要怎么辦呀?
老師,通行費(fèi)發(fā)票在5月份抵扣了,但是8月份他作廢了,然后我們不知道,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要修改怎么辦?增值稅和二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了
老師好,4月在勾選平臺(tái) 勾選確認(rèn)了 并且增值稅申報(bào)成功了。 勾選平臺(tái)稅款期已經(jīng)是5月了,我在5月又勾選了一張發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么撤銷(xiāo)這張5月勾選的發(fā)票
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細(xì)表里各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開(kāi)加工費(fèi)普票,開(kāi)票大類(lèi)及稅率應(yīng)該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁(yè)附什么表
老師您好,公司重陽(yáng)慰問(wèn)孤寡老人送的米面怎么做賬務(wù)處理呢
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時(shí)候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報(bào)增值稅收入不一樣,我應(yīng)該怎么弄,
老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司23年12月份購(gòu)買(mǎi)商住樓作為辦公室,當(dāng)時(shí)買(mǎi)價(jià)是676030元,裝修花費(fèi)683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說(shuō)要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開(kāi)票,核定票種怎么弄呢
老師,沒(méi)有使用的生產(chǎn)設(shè)備需要計(jì)提折舊嗎?
老師您好,我們是個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)煤炭,月銷(xiāo)售額9萬(wàn)左右,平時(shí)煤賣(mài)給一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)。我們進(jìn)來(lái)的煤是個(gè)人手里進(jìn)來(lái)的,沒(méi)有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個(gè)人手里也不能給開(kāi)發(fā)票,他要是再開(kāi)發(fā)票,我們就不如直接用這個(gè)人賣(mài)給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷(xiāo)售額8 ,9萬(wàn)不開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票入賬可以嗎直接開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計(jì)提了,1月忘記申報(bào)交稅了,怎么處理恰當(dāng)些?