你好,那這個是需要填的。
老師好!我是小企業(yè)會計準則,說是匯算清繳所交的所得稅可以記入當期,但我看所得稅季度申報本年實際已繳所得稅那欄的數(shù)額不包含匯算清繳所交的所得稅,產(chǎn)生了差額,怎么處理?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會計沒計提,做賬的時候把金額寫成141.08了,在季度財務報表利潤表上填的所得稅費用是141.08,在所得稅預交申報表里本年實際已預繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財務報表嗎?
老師,我們是小規(guī)模,實行小企業(yè)會計制度,2023匯算清繳交的所得稅我記到了所得稅費用里,那我季度申報時,報表里的本年實際已繳納所得稅要填這個嗎?
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發(fā)票現(xiàn)在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
但季報表主表里面這項是灰色的填不了啊?
那可能你們是虧損的,那就不用填。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝