您好,不夠,這個(gè)是需要交稅的。
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
一般納稅人 稅負(fù)率0.8% 銷項(xiàng)額(不含稅)714438.71 稅額92612.84求實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)金額
進(jìn)項(xiàng)稅中有免稅項(xiàng)目,比如電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,在計(jì)算轉(zhuǎn)出時(shí)用不能區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅x免稅銷售額/全部銷售額,這里的全部銷售額包含免稅和一般計(jì)稅,這個(gè)一般計(jì)稅銷售額是指含稅還是不含稅的。
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專票,專票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進(jìn)項(xiàng)嗎?比如,收到一張專票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
你好,一般納稅人如果有簡易計(jì)稅和一般納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能全部抵扣吧,那么是不是按照這樣抵扣:(簡易計(jì)稅含稅銷售額/一般計(jì)稅含稅銷售額+簡易計(jì)稅銷售額)*進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?