同學(xué)你好 很高興為你解答 你畫橫線的第五步 是含稅收入1090000
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過(guò)關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下增值稅是銷賬項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),那城建稅地方稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)算的。比如開(kāi)了一百萬(wàn)含稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額為8.2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅有2萬(wàn),增值稅就是6.2萬(wàn),地方稅是按不含稅的一百萬(wàn)收入計(jì)算的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬(wàn) 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,原有商品庫(kù)存入庫(kù)是不含稅金額,那么現(xiàn)在是小規(guī)模的時(shí)候銷售開(kāi)票是開(kāi)不含稅金額嗎?原有進(jìn)項(xiàng)稅額余額在待抵扣稅額科目
老師,我是建筑業(yè)一般納稅人,今年才升為一般納稅人的,我在工程結(jié)算的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng),收到成本票的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),交完稅的時(shí)候也沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的減少。我這個(gè)要如何處理,是不是我在掛賬的時(shí)候就沒(méi)掛對(duì)呢?銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直有余額,并且一直沒(méi)減少
老師我們建筑公司有一個(gè)政府的項(xiàng)目就這一個(gè)項(xiàng)目可以純勞務(wù)開(kāi)三個(gè)點(diǎn)包工包料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)嗎上次開(kāi)了九個(gè)點(diǎn)的票下一次可以開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
老師,利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用包含交的增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付給勞務(wù)派遣公司上年發(fā)放的勞務(wù)派遣工績(jī)效獎(jiǎng)金,可以直接一次入管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?還是中間要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)一下,申報(bào)個(gè)稅
老師,庫(kù)存商品變質(zhì)丟掉,借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存嗎
肖老師:您好! 請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)資本要繳哪些稅
老師,我們公司銷售茶葉,自己種的,然后炒干,銷售,這種免增值稅,企業(yè)所得稅嗎
這樣記可以嗎?老師幫我看看
老師,個(gè)體工商戶注冊(cè),必須要填寫注冊(cè)資金嗎?
本月出口貨物一批,這是第一次出口,一般貿(mào)易,CIF價(jià)308000元,F(xiàn)OB價(jià)299800元,做賬計(jì)提的增值稅怎么計(jì)算?
老師,我們單位這個(gè)月開(kāi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票調(diào)劑不開(kāi),如果不認(rèn)證交稅的話有風(fēng)險(xiǎn)嗎
要算到不含稅收入應(yīng)該是多少
對(duì),109000是含稅收入,不含稅是多少
拍一下完整的題目,因?yàn)榭床磺逋暾念}目