(92612.84-進項)/714438.71=0.8% 進項稅額=92612.84-714438.71*0.8% =92612.84-5715.51 =86897 進項發票金額86897/稅率
一般納稅人 稅負率0.8% 銷項額(不含稅)714438.71 稅額92612.84求實際抵扣進項稅額和進項金額
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
老師,稅負率是不是用我實際需要繳納的增值稅額(銷項-進項=實際需要繳納的)/不含稅的銷售額
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?