電子通行費的左上方有備注通行費三個字,在勾選平臺里面直接勾選就可以的。這個不需要職工信息,這個是過高速公路的。
老師,員工出差乘坐飛機,注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計算抵扣進項,那么在攜程網上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發票,這個不能抵扣進項。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發票只能二選一嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月銷售一批設備,取得的不含稅收入為400萬元,當月員工出差報銷交通費和通行費合計60萬元(含稅),其中:35萬元(不含機場建設費)為注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,20萬元為出租車車票;4萬元為高速公路通行費電子普通發票(公路經營企業選擇簡易計稅方法計稅),1萬元為橋梁通行費發票。其他可抵扣進項稅額23萬元,則甲公司當月應納增值稅為多少萬元。
1、取得客運服務的增值稅電子普通發票,名稱是個人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計算抵扣增值稅嗎? 2、取得機票的增值稅電子普通發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅? 3、取得客運機打發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發票 是不是不可以抵扣
老師,問一下,那個*經營租賃*通行費,普票,為什么增值稅發票認證系統,那個勾選是可以抵扣的啊,有的這個經營租賃通行費普票,在增值稅發票認證系統就沒有呢?這個是分省份嗎,公司車,在遼寧省開的車,增值稅發票認證系統就有,往吉林省方向開的車就沒有,是不是有的就可以抵扣,沒有的能抵扣嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
勾選認證里面查詢不到,是有稅率的,這種還能抵扣嗎?
截圖看下發票的 勾選里面沒有就是抵扣不了
發票左上方沒有通行費三個字
哦,那就抵扣不了,不允許抵扣。
所以勾選平臺不會有顯示的,所以你需要加稅合計做賬。