你好,可以的,可以抵扣的。單位名稱的就可以抵扣。
13.根據增值稅法律制度的有關規定,下列各項中可以作為增值稅進項稅額抵扣憑證的有(? )。 A.購進國內旅客運輸服務取得的增值稅電子普通發票 B.購進國內旅客運輸服務取得的注明旅客身份信息的公路車票 C.增值稅普通發票 D.農產品收購發票
旅客運輸服務計算抵扣里面說的取得增值稅電子普通發票以上面的注明的稅額抵扣,如果取得的不是電子普通發票是一般紙質的普通發票可以抵扣嗎?
1、取得客運服務的增值稅電子普通發票,名稱是個人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計算抵扣增值稅嗎? 2、取得機票的增值稅電子普通發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅? 3、取得客運機打發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發票 是不是不可以抵扣
增值稅電子普票上開票內容是物流輔助服務*客運場站服務,發票備注欄有上有旅客身份信息,這個電子發票上的稅額可以抵扣進項么?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。