不需要交的稅費(fèi),不需要體現(xiàn)的
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,現(xiàn)在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
你好,我想問一下,以前增值稅退過稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個(gè)關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
您好老師 請問公司22年有留底退稅,退回增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅沒有退回,在電子稅務(wù)局里面累計(jì),然后以后屬期發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額,產(chǎn)生的附加稅直接就抵扣了,這部分附加稅我需要做賬嗎?
老師,我想問一下,我今天零申報(bào)4月增值稅后,跳出這個(gè)框框,我應(yīng)該怎么自查?這應(yīng)該怎么辦
老師,請問公司查賬查到一筆2020.6.11開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開了兩張普通發(fā)票,只記賬了一張發(fā)票,另一張沒記賬,還能入賬嗎?是加工費(fèi)普通發(fā)票,我要入哪個(gè)會計(jì)科目?
公司給員工買的意外傷害險(xiǎn)發(fā)票上是員工名字,可以入賬嗎
冷凍食品在公司注冊選經(jīng)營范圍選什么
公司購買的期貨10000元,回收9850,這個(gè)情況怎么做分錄
老師你好,去年民辦非企業(yè),收到法人轉(zhuǎn)的賬做成投資款了,今年才發(fā)現(xiàn)是法人多轉(zhuǎn)了,要給她退回去,我是不是把去年的那筆分錄沖了,做成借款,然后再還給法人。這樣可以嗎
老師,我單位酒店客人多開票,錢要匯入,再多的部分留存,部分幫代付,這多的我做留存,代付時(shí)從留存出去可以嗎
如果股東沒有在公司章程規(guī)定的出資時(shí)間內(nèi)繳足資金怎么辦,會有什么影響呢
稅務(wù)局怎樣才能發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)平臺申報(bào)的季度報(bào)表如果和公司賬上不一樣?
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
這個(gè)算一種稅收優(yōu)惠吧,可以抵扣附加稅,賬務(wù)不需要體現(xiàn)是吧
不需要體現(xiàn)對應(yīng)的增值稅和附加