您好,可以少繳稅費。留底退增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費附加可以抵減現(xiàn)在申報增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費附加,附表五,財稅2018年80號。
老師,我公司上個月計算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
老師 繳納了增值稅 附加稅申報表為0 是什么意思?之前申請了增值留抵稅額
老師,申報增值稅時需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因為之前有過留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
早上好,老師,請問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對嗎
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益,賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業(yè)所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務(wù)軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設(shè)不欠任何債務(wù),賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
意思就是說我只需要繳納增值稅即可,附加稅就不用交了,是這樣嗎,老師
您好,不是,要在附表五申報抵減。
老師,就是系統(tǒng)自動帶出來附表五附加稅全部抵扣了,而主申報表顯示是要交增值稅的,這種情況是正確的哇
您好,正確的。一般系統(tǒng)不會錯的。
謝謝,老師
您好不客氣應(yīng)該的。