你好,聯系主管分局專管員,說明這個提示,看看是不是有逾期,趕緊處理。
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣,現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了, 但是這月有附加稅產生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
本月申報增值稅的時候,有留抵稅額,點申報的時候,彈出“符合條件,立即申請留抵退稅....."對話框(如截圖),我這邊應該怎么選呢?
老師,新公司,小規模勞務公司,五月份申請的稅務登記,當時是忘了申報個稅,上個月在大廳補申報的按零申報報的,現在申報12月份出現了這個框框,我在統計查詢里看申報記錄,顯示5月在大廳申報,請問這個提示要我更正,我該怎么操作?
老師,今天申報增值稅,跳出來一個這樣的對話框,公司以前申報表上也沒有填過未開票收入啊,這是怎么回事,我該怎么辦呢
老師,請問一下這個是怎么回事呢?我現在填寫增值稅申報附表二,會彈出這個對話框
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎