你好,同學 如果直接紅沖發票的話, 直接 借主營業務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款
老師好!請問購買方收到三張上年度的發票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發票開具,是一紅對一藍嗎。 2.圖二將三字發票金額合并開一張藍字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發票中有一聯是給我方的嗎。 5.賬務處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
發現5月份收到的一張發票出現錯誤,發票已經入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現在我把發票退回去,對方給我紅字發票以及正確發票,共計兩張發票,請問針對這兩張發票,我怎么進行賬務處理?
老師,單位22年23年收到中石油的增值稅專用發票20000元(含稅金額),當時的會計按照含稅金額做的費用,進項沒有認證。現在發現當時的發票開錯了,中石油讓全部拿回去沖紅,24年的賬怎么處理?
我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務處理怎么做?涉及的發票,購買方沒有進行增值稅進項勾選的話,我直接開紅字發票么?
銷售方23年9月開具增值稅專用發票,確認應收賬款,主營業務收入,銷項稅,購買方在23年12月份已經支付貨款,收到銀行存款,沖銷應收賬款,24年7月因為模具取消,而對應的夾具沒有開立,購買方發出紅字確認單銷售方確認開具紅字發票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務處理如下正確嗎 借:主營業務收入負數 應交稅費銷賬負數 貸:銀行存款
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為10元(包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
我登陸網站為啥跟講的頁面不一樣啊
老師,云星空企業版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
不涉及以前年度損益調整么?今年開票不多,收入紅字沒關系么
這樣的 話,收入用以前年度損益調整科目代替
直接借以前年度損益調整,增值稅銷項,貸應收賬款么?
直接借以前年度損益調整,增值稅銷項,貸應收賬款么? 是的
購買方發票還沒有勾選,我直接開紅字發票么?
購買方發票還沒有勾選,我直接開紅字發票么? 是的