同學(xué),你好 之前的分錄,做紅字負數(shù)
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個人,當時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進項,當時是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個點的發(fā)票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經(jīng)營所得稅時按照發(fā)票上的不含稅金額確認收入,是嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續(xù)費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務(wù)費用手續(xù)費140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據(jù)我們開出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務(wù)報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現(xiàn)在報四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認統(tǒng)計了,直接零申報了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發(fā)票可以嗎?如果開發(fā)票怎么開呢
出口 報關(guān)了是不是就要開具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測直報表報錯了,從哪可以更正
老師 就是把當時的賬全部沖紅嗎?中石油會把錯誤的發(fā)票在今年開給我們,我可以只沖進項那部分嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯是全部沖紅
不是當時的業(yè)務(wù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯的也必須再今年沖嗎?如果沖用未分配利潤沖嗎?
同學(xué),你好 是的,做到今年