第一個對的,第二個是的
甲企業為增值稅一般納稅人,2019年2月發生以下業務(1)購進紀念品,取得增值稅專用發票上注明增值稅3400元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規模納稅人處購進原材料,取得普通發票,支付運輸企業(增值稅一般納稅人)不會稅運輸費10000元,取得增值稅專用發票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務取得不含稅收入12000元、出租汽車取得不含稅租金收入5000元。(4)當月將本企業使用過的2008年購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入25750元,甲企業未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批以前月份購入的原材料(已抵扣進項稅額),賬面成本為6000元。(6)將一棟2015年取得的廠房出售,取得會稅收入總額1020萬元,該廠房購置原值為600萬元,選擇簡易計稅辦法。(其他相關資料:上述增值稅專用發票的抵扣聯均已經過認證)要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算該企業當月準予抵扣的進項稅額;(2)計算該企業當月的增值稅銷項稅額;(3)計算該企業當月應繳納的增值稅。
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發票,不得開具專票。
老師,我們是一家合伙企業,一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉讓給個人,當時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進項,當時是小規模納稅人,1.現在是不是可以將13個點的發票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經營所得稅時按照發票上的不含稅金額確認收入,是嗎?
某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年1月發生以下業務:(1)銷售給某客戶企業1萬件貨物,開具的增值稅專用發票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應商一般納稅企業處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發票上注明不含稅合計226萬元;(3)銷售給小規模納稅企業一批庫存半成品,開具增值稅普通發票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規模納稅企業購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產企業適用增值稅稅率13%,小規模納稅企業適用征收率3%)要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算1月該企業應確認的銷項稅額。(2)計算1月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業應繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
業務1:某生產型企業2021年年應納增值稅銷售額為960萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,不含稅購進成本500萬,增值率47.92%。假設購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發票業務2:甲商貿公司為增值稅一般納稅人,財務核算規范。年不含稅銷售額為600萬元,不含稅購進成本為500萬,增值率為16.67%。假設購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發票備注:小規模納稅人無論是工業還是商業,征收率都是3%,在增值率為23.08%時,一般納稅人和小規模納稅人的稅負相同。針對上述兩個企業的業務進行初步分析,請按要求回答問題:1、請確認上述兩個企業選擇的納稅人的身份是否合適,并說明理由。2、請對建議變更現有納稅人身份的企業進行籌劃方案設計和方案確認(必須說明策劃思路,以及計算過程)。
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,申報增值稅時系統自動將3個點的稅額帶入報表,那我是把系統的稅額手動更改嗎?
減免的1%在減免表和主表23欄