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老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發票,當時沒注意,今天才發現發票的抬頭開錯了。我已經和對方取得聯系,退還發票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現在是籌備期,沒有收入

2022-03-25 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-25 10:03

你好,當時的分錄是怎么做的?

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:11

因為是一張購買電腦的發票未付款,借記的固定資產,應交稅費應交增值稅待認證進項稅,貸記應付賬款

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:13

是不是要紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:15

對的是的,做相反的分錄就可以的。

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:16

可是那筆款后來付款了

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:18

紅沖后,新開發票回來,再做一次是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:18

好對的是的是這么做的。

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:20

老師,我想知道那對方要怎么做?發票拿回去也紅沖,再重新開

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:21

還是作廢在重開

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:23

對方開紅字信息表,然后再開紅字發票重新開。

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快賬用戶7669 追問 2022-03-25 10:26

知道了老師謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:36

不用客氣,工作愉快。

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你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-25
你好,當時入賬的分錄發下,不需要更正以前
2024-05-15
同學你好,  1、6月取得紅字發票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)1136.64 2、結轉轉出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
你好? 作廢了發票了 你直接把待認證進項稅 做到 費用去 。到時收到發票 在體現 :借? 進項稅 借管理費用負數??
2021-01-12
同學你好 那你就原分錄負數紅沖,然后按照收到的藍字發票重新做分錄
2020-10-30
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