你好,當時的分錄是怎么做的?
一月份發現十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發票為作廢發票,已經入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應交稅費-應交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發票要怎么處理賬務?還有就是稅務上怎么處理?
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發票,當時沒注意,今天才發現發票的抬頭開錯了。我已經和對方取得聯系,退還發票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現在是籌備期,沒有收入
老師,4月收到兩張專票,在4月已經認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方。現在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經入賬抵扣了的發票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發票他還能作廢嗎?
去年12月份收到幾張建筑服務的專票,發票上沒有備注,但是1月份我們已經夠選抵扣了并且繳稅了,現在發現發票有問題了,怎么進行賬務處理,然后對方紅沖給我們重開發票下個月我們怎么填報增值稅申報表
老師,我想問一下我們去年有一張增值稅專用發票抵扣了,今年發現這張發票開錯了,需要對方重新開,那當時的進項稅額轉出改怎么處理,那么我去年認證當月增值稅審報表還用不用更正。
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
因為是一張購買電腦的發票未付款,借記的固定資產,應交稅費應交增值稅待認證進項稅,貸記應付賬款
是不是要紅沖。
對的是的,做相反的分錄就可以的。
可是那筆款后來付款了
紅沖后,新開發票回來,再做一次是嗎?
好對的是的是這么做的。
老師,我想知道那對方要怎么做?發票拿回去也紅沖,再重新開
還是作廢在重開
對方開紅字信息表,然后再開紅字發票重新開。
知道了老師謝謝。
不用客氣,工作愉快。