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老師,我在填年報的這個資產表,因為資產里面有一輛汽車23年一次性加速扣除了,那所有固定資產里面要包含這里加速折舊的汽車嗎?還是不包含啊?如果包含,那稅收金額那邊的2-5得出肯定是納稅調減的,我23年已經納稅調減了,現在年報也是納稅調減嗎?因為23年有4個月金蝶系統正常折舊了,不是應該調增4個月嗎?

老師,我在填年報的這個資產表,因為資產里面有一輛汽車23年一次性加速扣除了,那所有固定資產里面要包含這里加速折舊的汽車嗎?還是不包含啊?如果包含,那稅收金額那邊的2-5得出肯定是納稅調減的,我23年已經納稅調減了,現在年報也是納稅調減嗎?因為23年有4個月金蝶系統正常折舊了,不是應該調增4個月嗎?
2024-05-28 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 15:25

同學你好 正常折舊的為啥要調增

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快賬用戶3083 追問 2024-05-28 15:26

因為我第四季度這資產的所有折舊不是已經一次性扣除沖減了所得稅了嗎?那8-12月還是正常計提到費用,這部分不需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 15:31

同學你好 這個沒有發票的要調增 多折舊的做攤銷的要調增

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同學你好 正常折舊的為啥要調增
2024-05-28
你好,你是哪年做的一次性扣除?
2024-05-28
2024 年匯算清繳時,在《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080 )填報會計折舊金額(有)、稅收折舊金額(0 ),系統自動計算調增金額,會關聯到 A105000 表
2025-04-26
您好,原來一次調減,現在需要分別調增
2021-04-13
你好,這個表格是這么填寫沒有錯,這個調表不調賬,賬務上不用做特殊處理,維持原來的折舊方法就行。以后每個月計提折舊后,再去填寫這個附表,對折舊進行調增
2022-01-12
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