你好,可以,比如可能? 有無(wú)票收入的情況下。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人不是開(kāi)票1%嘛,我做賬假如開(kāi)票不含稅643.56 稅1% 就是6.44 我直接按照發(fā)票1%做賬,但是電子稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)表,不含稅收入643.56 稅19.31 申報(bào)表的稅跟我做賬的不一致,沒(méi)關(guān)系吧?
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額的第二欄次填寫(xiě)的是開(kāi)專票的不含稅金額,第三欄次填寫(xiě)的是開(kāi)普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
#提問(wèn)#老師,小規(guī)模納稅人不含稅開(kāi)票專票收入115940.59 不開(kāi)票收入含稅金額305700 增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?請(qǐng)看我的圖示,幫我指出正確做法,謝謝幫我將金額填寫(xiě)在我的圖表中可以嗎?一句話說(shuō)清楚?
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)上的不含稅銷(xiāo)售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開(kāi)百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
老師,申報(bào)增值稅時(shí)顯示發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額與我報(bào)表申報(bào)金額不一致,那么我想問(wèn)一下發(fā)票存根聯(lián)采集的金額是開(kāi)票系統(tǒng)的哪些?作廢的不算吧?它這個(gè)金額含稅還是不含稅?我怎么樣找出問(wèn)題,我的入賬金額和開(kāi)票系統(tǒng)金額顯示不一致
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我們的耗材,按成本價(jià)收取的費(fèi)用,這個(gè)該怎么記賬呢?
公司采購(gòu)飲水機(jī)費(fèi)用8010元,贈(zèng)送客戶,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,購(gòu)進(jìn)是借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,那贈(zèng)送的時(shí)候應(yīng)該做收入嗎,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本不
老師,我登錄公司賬套顯示是2023年第一期,因?yàn)楹竺媸谴~公司做的,現(xiàn)在接回來(lái)自己做的話,我是不是得重新建一個(gè)賬套做賬啊
買(mǎi)車(chē)的固定資產(chǎn)最快多久折舊完
老師好,民宿行業(yè)購(gòu)買(mǎi)煙款,起因是因?yàn)樵u(píng)星招待評(píng)星員,后面沒(méi)用,老板拿去了,這個(gè)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我們從臺(tái)灣進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備需要交哪些稅種,假設(shè)關(guān)稅:0,成本未稅人民幣117600,稅費(fèi)怎么計(jì)算
老師您好,有員工是3月25日入職的,當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提和發(fā)放工作,四月份做了3月和4月兩個(gè)月(分開(kāi))的工資表,并且四月份工作不發(fā)放做為押金扣了,這種情況怎么做賬務(wù)處理
復(fù)審納稅信用都要什么資料
老師,個(gè)人扣的個(gè)稅都是公司給交的沒(méi)有扣個(gè)人的錢(qián),這個(gè)錢(qián)能扣除嗎?還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢?
是有無(wú)票收入
是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎?