同學(xué),首先,你入賬金額和開票系統(tǒng)的金額不一致,就不對,如果沒有無票收入,那入賬金額和開票系統(tǒng)金額應(yīng)該一致才對
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計反過來填寫金額和稅額的,然后實際做賬時是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計算的金額和稅額,導(dǎo)致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
老師,我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)開具13%的發(fā)票,其中有一個月開了技術(shù)服務(wù)類的6%的發(fā)票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
老師,個體戶報增值稅,顯示當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計87373.26+873.74元。第二行發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額78722.77元,兩個不一樣怎么回事,我實際的數(shù)是87373.26+873.74?這是咋回事,報表自動計算的未達(dá)起征點銷售額16700.99,這是咋回事
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請問該怎么操作呢?
現(xiàn)在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務(wù)局官網(wǎng)開票時候沒有自動帶出自己企業(yè)的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調(diào)增,25年取得發(fā)票,我25年調(diào)減嗎
銀行對公賬戶,銀行行號以前可以在存款賬戶那里看到,現(xiàn)在稅務(wù)局哪里還可以看到
請老師幫我解答一下第二小問是怎么算的,謝謝
公司ISO9001體系認(rèn)證老師的住宿費計入哪個科目?
老師好~想問下,誰有委托授權(quán)書的模板嗎?似于委托***做*** 雙方簽字?主要是在財務(wù)報銷中簽字授權(quán)這種?
匯算清繳,固定資產(chǎn)一次性扣除填寫標(biāo)準(zhǔn)
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
他這里的存根金額是含稅的? 我是不是得一筆一筆核對?
申報增值稅時,銷售額均顯示為不含稅銷售額,無論是含稅還是未稅,都應(yīng)該是一致的,你先檢查,你的賬上是哪里有誤
我想問一下,這個存根信息看的是系統(tǒng)里面的哪些?有正數(shù)正常負(fù)數(shù)正常負(fù)數(shù)作廢正數(shù)作廢。申報系統(tǒng)那個存根信息是根據(jù)哪些統(tǒng)計出來的?
根據(jù)系統(tǒng)抄報稅的數(shù)據(jù),整月或者整個季度的合計金額
他這個系統(tǒng)會不會統(tǒng)計錯誤?我們本季度開票亂,有普通發(fā)票還有電子普通發(fā)票有正常的有作廢的,我不知道它這個存根怎么統(tǒng)計的數(shù)字了,但是我登錄開票系統(tǒng)看它下面的合計數(shù)怎么也成不了稅局系統(tǒng)的金額呀
稅局系統(tǒng)里的數(shù)據(jù),來自于開票系統(tǒng)上傳抄報,一般不會有問題,除非系統(tǒng)出現(xiàn)了問題。