您好 請問專票是9月份在稅務(wù)大廳已經(jīng)作廢了嗎
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報錯,這種可以強(qiáng)制通過嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人(2021年一季度開1%專用發(fā)票一張,價稅合計7.39元、其中稅金0.07元是要繳納的。而一季度增值稅申報時,享受全免了,應(yīng)更正申報補(bǔ)),前面是稅務(wù)發(fā)的通知,我就想知道增值稅申報時金額不足1元,申報繳納時不是不要繳納么?怎么會有這個推送?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師公司找圓通快遞公司發(fā)貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發(fā)票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現(xiàn)金收入需要經(jīng)過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務(wù)報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發(fā)票,公司在匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務(wù)公司承擔(dān)了與經(jīng)營無關(guān)的支出需要在匯算清繳調(diào)增屬于那條規(guī)定?
分公司小規(guī)模,接了一個工程監(jiān)理的項目,項目已接近尾聲。現(xiàn)在對方要求開票開6個點(diǎn)(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準(zhǔn)備哪些備查資料?
老師,怎么補(bǔ)4月份的社保和醫(yī)保啊
老師,對于資產(chǎn)組減值,若有一個資產(chǎn)有自己的減值比如說是50,按資產(chǎn)組分后若是分得40,這個資產(chǎn)減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險嗎
本期有制造費(fèi)用,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對不
是在稅務(wù)系統(tǒng)作廢的
您看一下
三張已顯示作廢
系統(tǒng)里面已經(jīng)作廢 申報系統(tǒng)不好填寫 那等稅務(wù)上班后 跟大廳或者12366聯(lián)系 作廢的不應(yīng)該計入的
好的,那老師是不是填寫的時候應(yīng)該填寫不含稅金額,也不是價稅合計金額
是的 填寫的時候應(yīng)該填寫不含稅金額,也不是價稅合計金額