《中華人民共和國企業所得稅法》第八條規定,企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應納稅所得額時扣除?!吨腥A人民共和國企業所得稅法實施條例》第二十七條進一步明確,企業所得稅法第八條所稱有關的支出,是指與取得收入直接相關的支出;所稱合理的支出,是指符合生產經營活動常規,應當計入當期損益或者有關資產成本的必要和正常的支出。 因此,與經營無關的支出不符合“與取得收入有關的、合理的支出”這一條件,不能在稅前扣除,需在匯算清繳時進行納稅調增。
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關的支出里調增嗎?這樣做有什么風險嗎?
老師,你好!我們公司現在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經轉出了,現在匯算清繳企業所得稅是否需要調增?在哪里調增呢?還有一部分是費用發票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業外支出,匯算清繳是否也需要調增?在哪個項目上調增呢?
老師,請教您一個問題,去年我們公司根據以下合同,向對方支付了200多萬的服務費,今年準備匯算清繳,按照合同相關條款,針對這項服務費,需要把它界定為傭金手續費嗎,我需要按照5%的限額規定進行納稅調增嗎?
老師,您好!請問:我們公司與一個自然人簽了勞務合同是稅后5000,他也提供了稅務局代開的勞務發票,那我們幫這個自然人承擔的個稅和增值稅和城建稅,入賬到哪里呢?屬于公司的成本費用嗎?還是營業外支出呢?麻煩老師把分錄和原理給我講一下哈。謝謝
老師我想問咨詢一下,我老板自己的私活付一筆錢走了勞務公司給個人,但是那個勞務公司被稽查了,順帶查出來這件事情,現在稅務局通知我們說明清楚法人公司跟這件事情沒關系,那我想問一下對于法人自己支付的這筆工程款項走的勞務公司給個人,他說明清楚需要承擔啥責任嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
發工資的款項也是甲方的,我在給甲方開銷項發票,還要個他們的管理人員和臨時人員支付工資,會計學堂的老師的意思就是簽一份代收代付的協議,麻煩問一下這樣操作可以嗎?
可以的,屬于三方協議
我們勞務公司和甲方簽訂代收代付協議好一點還是我們做匯算清繳調增好一點?
我們勞務公司和甲方簽訂代收代付協議好一點