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你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關的支出里調增嗎?這樣做有什么風險嗎?

2020-09-21 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 16:19

道理是通的,但是不合規,建議不要這樣做。查到更麻煩。招待費本來就是一個比較敏感的問題。

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快賬用戶5620 追問 2020-09-21 16:22

那我就加點差價賣出去這樣應該沒問題吧,事實是我們老板買進來加差價賣出去的。掙點差價

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齊紅老師 解答 2020-09-21 16:23

同學,您好,這個應該是可以的

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快賬用戶5620 追問 2020-09-21 16:25

嗯,好的,多謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-21 16:28

同學,您好,不客氣的。

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道理是通的,但是不合規,建議不要這樣做。查到更麻煩。招待費本來就是一個比較敏感的問題。
2020-09-21
同學你好 直接該計入哪里就計入哪里,沒有發票的單獨自己統計一下,然后到時候一塊調增就行
2020-09-10
你這個收入你看是不是納稅調減了,如果納稅調減了,對應的支出呢,對應的支出你需要納稅調增的。
2023-05-19
同學你好 可以做無票收入的,按照比例來做就行了 他們不要發票你可以先做往來款,等開票的時候再做
2020-12-14
你好 這些都是你前面的事情 只要你進來以后保證賬實相符就沒關系的哈 而且公司有事一般也是找老板 財務負責人 法人的哈 不是找財務的呀
2024-04-11
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