你好具體的調整什么業務的
老師,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這個分錄的摘要怎么寫啊
小規模 12月底寫分錄,結轉損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結轉費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師 未分配利潤那個地方 要是寫個 利潤分配-未分配利潤 對不對?
老師,直接寫未分配利潤 還是需要寫利潤分配-未分配利潤?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,專票認證時效是多久
耕地占用稅的相關條例
生產型外貿企業,內銷不含稅30萬,出口28445元人民幣,其中25541元退稅率13%,2904退稅率9%,上期留底稅183.94,進項稅比較多,需要認證多少進項稅
你好,老師,4月底公司購買了個財務軟件,年費制的,一年1498,正常要攤銷12個月,1498*12得出的數該算124.83還是保留三位小數好呢?最后攤出來的數對不上1498,該怎么做這筆分錄才能對得上1498,攤銷是從4月開始算還是5月算起呢?
老師報完增值稅了,扣款沒成功,我再找在哪交費就找不著了
個體戶可以不辦理稅務落戶嗎
我去年年底計提所得稅但不用交稅,也做了匯算清繳,我該怎么做
你好,在紅沖就行,借應交稅費的利潤分配未分配利潤
對今年的利潤有影響嗎
這個不影響今年的利潤。
老師所得稅費用結轉了無余額,再將應交稅費應交所得稅沖借方,貸方利潤分配未分配利潤,未分配利潤就增加了嗎,影響的是今年的未分配利潤,對去年的沒什么影響
做所得稅費用的話,影響今年的凈利潤。你做利潤分配,未分配利潤不影響今年的利潤。
老師這樣老板的權益增加了嗎,未分配賬戶有余額還用處理嗎
你好,不需要處理的。